你好,你看一下那个扣除额是正确的吗?只要是扣除额正确的可以。
老师,你好,我七月份报税的时候,按6%税率征收的服务项目,填写附表三的时候填写了本期发生额,但是我们单位不是差额征收,这个有影响吗
老师,请教增值税申报表附表三服务、不动产、无形资产扣除项目,我问的别人说有一些差额扣税的项目,比如建筑服务分包抵扣进项,然后支付的分包款这个就是可以扣除的,劳务可以扣除工资等。 1、我现在想问的是这个扣除额跟开的发票中差额扣除金额是必须一样的吗? 2、差额征税的发票必须是专票吗?
老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
老师我劳务发票差额征收的发票时候,我扣除额这部分我看并非是必填项目,我不选的不的影响我差额申报
老师,我想问一下差额征税,系统没有开差额征税的发票,是不是在申报的时候,不能做分包抵减?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
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这个是我勾选的、我可不可以不勾选了
可以的,可以这么做。
老师我开票的时候、我们公司收到的分包票我不勾选,这个也不影响我差额申报增值税蛮。
是是的,是这么做的。
那就行、我生怕我开票时候没勾选、我就没法差额征税。
你只要那个差额能填写进去就行。
我开票没选,但是我填写增值税报表的时候我是按照差额填写的。
最好能填写进去就可以的,它不是强制填写的,可以不用填写。
能填写进去就可以 不是强制填写的,你只要能填写了,能保存了,能开出来就行。
我是担心我开票的时候没有勾选我的分包款,我申报增值税不让我差额。
不会的,如果他不允许税前扣除的话,他会要求强制填写的。
老师我再确认一下:我开全电发票-建筑服务-全额开票-差额征税发票的时候,差额分包款发票,我不勾选,这个不影响我下个月或者下个季度差额申报增值税。
建筑服务不需要开差额发票,你从哪里看到他开差额发票税率多少?
劳务派遣才需要开差额发票。
开票上面显示的全额开票-差额征税和差额开票-差额征税,我们是简易征税肯定选第一个,第二个是劳务派遣呀
建筑服务没有差额 你再去确认下吧 劳务派遣才可以 你开的是啥
老师建筑简易征收收入减去分包款后余额缴纳增值税,那这个是怎么开票了
你好,建筑劳务的很确定的告诉你开的是3%的,你收到了多少价税,合计开多少,没有差额这一说,只有在交税的时候才能差额,你再确定一下吧,这个很确定的告诉你不用差额开发票的。
意思我简易计税差额征税那不选择吗??图片请看
差额计税,全额开票,选择第一个。