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老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?

2023-04-26 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-26 14:38

您就是接着前面的帐往下做就行。

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齐红老师 解答 2023-04-26 14:38

然后您还想增加的就按实际发生的增加就行。

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快账用户1447 追问 2023-04-26 14:58

那我能不能把3月他做的会计凭证删除,把期初余额修改一下?然后四月份开始做会计分录,这样行不行?

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快账用户1447 追问 2023-04-26 15:00

期初余额直接把截止3月31日的银行余额录入,4月份开始做账。

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齐红老师 解答 2023-04-26 15:05

您按照最后一期的科目余额表录入期初接着做账。

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快账用户1447 追问 2023-04-26 15:11

我没明白,我是小白,能不能仔细讲一下,或者等下我把3.31日的余额提供给你,你帮我看看怎么录入?行吗?

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齐红老师 解答 2023-04-26 15:21

您就把三月末的余额表录入在四月的期初数据试算平衡开始做账就行了。

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快账用户1447 追问 2023-04-26 15:23

那3月那几笔公户业务咋办?删掉吗?

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快账用户1447 追问 2023-04-26 15:24

四月的期初试算平衡?在哪里?我是小白

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齐红老师 解答 2023-04-26 15:27

有余额的都要录入期初不能删除。

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快账用户1447 追问 2023-04-26 15:44

我的意思是3月份会计分录没有做全,只做了2笔,也就是对公户一共就做了2笔,我想4月份开始做全,现在就是不明白怎么衔接到4月份,

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齐红老师 解答 2023-04-26 15:57

那需要先把三月份的做完才能做四月的。

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齐红老师 解答 2023-04-26 15:57

那你可以从三月份开始做账。

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快账用户1447 追问 2023-04-26 15:59

对公账户之前月份也发生了业务,他就没有做过,我把3月份补齐了,那最后余额能不能对上?

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齐红老师 解答 2023-04-26 16:08

你好 补上能对上 的的 

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相关问题讨论
您就是接着前面的帐往下做就行。
2023-04-26
是的,盘点现有的余额来做期初,然后从你转一般纳税人开始做。
2024-03-19
您好 您去了一个月 有没有摸出点门道呢?
2022-07-20
这样的公司直接走人,太乱了。
2022-07-11
你好  让对方把科目余额表给你。 至少要给你这个 。你才能建账的 不然你建账不了 。   
2021-01-28
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