你好 借以前年度损益 调整贷 应交税费 贷应交税费,贷银行 借未分配利润贷以前年度损益 调整
去年9-12月份房租未计提也未付款,1月份发现账务上怎么处理
去年有个月份的印花税没计提,那今年怎么处理?补计提吗
老师,7月份申报了去年12月份和今年一月份的印花税,要怎么做账务处理?
老师你好,12月份多计提印花税3.18元,12月份工资少计提420元,请问老师2023年元月份怎么账务处理?急急
你好,去年12月份个人所得税已申报扣款但是未计提,已经做了结账了,账务怎么处理
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
直接借:利润分配-未分配,带银行存款可以不
你好。因为这个跨期了嘛,所以还是计提一下比较好。要是交当期的直接交,这样处理就行了。
要是想简易处理小准则,你这样处理也行。
老师,不按你那种处理有什么影响么
你好,结果是一样的,没有实际的影响。