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你好,一月份支付去年10-12月的印花税,去年未计提,怎么做账务处理

2023-04-25 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-25 17:51

你好 借以前年度损益 调整贷  应交税费 贷应交税费,贷银行   借未分配利润贷以前年度损益 调整 

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快账用户2113 追问 2023-04-25 17:54

直接借:利润分配-未分配,带银行存款可以不

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齐红老师 解答 2023-04-25 17:56

你好。因为这个跨期了嘛,所以还是计提一下比较好。要是交当期的直接交,这样处理就行了。

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齐红老师 解答 2023-04-25 17:56

要是想简易处理小准则,你这样处理也行。

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快账用户2113 追问 2023-04-26 10:04

老师,不按你那种处理有什么影响么

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齐红老师 解答 2023-04-26 10:12

你好,结果是一样的,没有实际的影响。

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你好 借以前年度损益 调整贷  应交税费 贷应交税费,贷银行   借未分配利润贷以前年度损益 调整 
2023-04-25
同学您好,印花税不需要计提记入交税当期,借税金及附加,贷:银行存款
2023-04-25
你好,借税金及附加印花税,贷银行存款。
2022-10-13
您后期,可以进行反结账做到上年的
2022-02-20
你好;  你这个意思在1月  冲计提和补计提; 你啥准则的; 我看看怎么处理   ; 你 印花税之前怎么做账的 (因为新准则说了不计提到应交税费科目的  )
2023-01-11
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