借:原材料 贷:应交税费-增值税-进项转出
请问老师,有张原材料的进项发票税务局让做进项税额转出,具体的账务处理怎么做?谢谢
原材料入库,借:原材料 100 应交税费-增值税(进项税)13 贷:应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣,应该怎么做账?借:原材料 13 贷:应交税费-增值税(进项税转出)13 ?是这样做账吗? 进项税额转出 13挂账怎么处理?
老师,本月购入借,原材料 进项税贷应付账款 本月接着来了红票怎么做?借原材料负数 进项税还是进项转出?
#提问#老师,材料进项税转出怎么做账?
老师,请问下工业企业,去年进项材料票因上游企业的问题被要求做进项转出,那对应的原材料账务该怎么处理?
老师,公司的账户收到16000的钱,银行回单上附言是:中小企业发展资金补贴,这个分录怎么写啊?
为什么我在百度上搜坏账准备是借减贷增?
接董孝斌老师解答解答问题
请问固定资产折旧有预计净残值,计提到最后一个月的时候,累计折旧与账面净值有小数误差,那请问最后一个月可以忽略小数填正确的那个数字(比如最后累计值就应该是2900.16但实际上应该是2900,可以直接填2900吗)
老师您帮我看一下四月的进项税额为啥是104060呢
企业向股东借款有限制条件吗?
老师,小规模个人的,买酒入什么科目呢?还有税怎么写呢
小规模纳税人是按照季度申报的。但是每个月都有收入,都是普票或者未开票收入,每个月收入不到10万元,财务软件每个月有结转增值税和附加税的自动功能。请问是否是每个月先结转后,到第三个月手动做免税收入凭证?并红冲附加税?
老师,你好,我这个月给员工多申报了125.88元工资,可以从下个月工资申报减回125.88元工资吗
累积折旧也是资产类吗
老师,那这个进项税转出怎么做分录?,是再把他转到进项税,然后,交增值税吗?我
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税