同学,你好 报废了也不用填写负数
老师,2022年卖固定资产了,卖掉的固定资产折旧转到了借方。本年累计数也是借方数。我现在汇算清缴的时候A105080资产折旧晁,本年折旧那一列怎么填?报表不允许填负数。
老师像,报废了的固定资产,在填写企业所得税汇算清缴的时候,是否要在累计折旧那里填个负数?
所得税汇算清缴里的资产折旧表里的累计折旧是按管理费用里的累计折旧填,还是累计折旧科目的数?因为有固定资产清理,现在两个金额不一致了
老师,就是固定资产的折旧在企业所得税汇算清缴的时候填在哪一行,就是机器的折旧
那个报废一个固定资产,我在填写汇算清缴那个资产折旧调整明细表。那我这个报废的金额和累计折旧的金额还需要填写进去吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
那这个固定资产是不是就不需要填资产原值了?已经折旧完,结束的资产是不是不需要填企业所得税汇算清缴的累计折旧表呢?
同学,你好 需要填的,折旧需要把折旧金额填进去
老师是需要填写所有资产金额吗?之前年度已经折旧结束的今年也需要填写吗
同学,你好 是的,需要写,今年的固定资产需要填
老师,没太明白你的意思,你的意思是账面上所有的资产都需要填写,是说今年还在的资产需要填写,那我年中不是有一个已经报废了的,又不能填负数金额不就不同了吗?
同学,你好 年中有一个已经报废了,这个也需要填写的,报废相当于全部折旧
那有一个买卖的固定资产,累计的折旧都已经冲掉了,不用填写负数吗?就是账面的固定资产原值减少了
同学,你好 不用填写负数,就是折旧完了
那老师这个,资产原值最难就跟资产负债表上的不一样了
资产原值就跟资产负债表上的不一样了
同学,你好 不一样??是申报表填错了,还是资产负债表录错了?
老师,因为资产原值有个资产卖掉了,他就减少了,您说又要填在资产折旧摊销及纳税调整表中,这不多出来了吗?
同学,你好 原值没有变呀
老师固定资产清理之后,不是有借固定资产清理贷固定资产,固定资产不就减少了吗?
同学,你好 对呀固定资产减少了 你表上,比如原值5000,你折旧5000,相当于这个固定资产没有了
老师您的意思是说最难填写的是资产原值,这填的期末固定资产的原值,中间处理掉的就不计算了
同学,你好 不是,原值一开始就有了呀,不用算的
老师我的意思是说,比如说我年初固定资产是是1万,又购进了一个固定资产2万,所以我到时候填表的时候,我的固定资产原值就是3万,对不对?这不是要计算吗?
同学,你好 是一样的,怎么会不一样,你截图给我