你好,是固定资产的。改造吗?还是维修?
固定资产清理,清理了原材料入库了,怎么做账
请问下老师 2019年的生产固定资产做成了原材料要怎么处理
为什么有的固定资产领用原材料时,该原材料的增值税要入固定资产的入账价值,有的固定资产领用原材料时,该原材料的增值税不入固定资产的入账价值
原有的固定资产新加了材料,账务处理应该怎么做
你好老师,麻烦问一下今年中级会计实务考试中,有个应付账款和固定资产、原材料债务重组的,我写了一个分录,没体现固定资产清理,会给分吗 应该是借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 原材料 其他收益
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
您好老师,请问个税申报完也缴纳完啦,还可以从新申报吗?工资又增加啦需要怎么操作?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
两个人平均合作投资47000,我出12000,对方出35000,盈利30500,人员成本9850,利润各50%我是不是要补给对方成本11500,人员工资4925,然后用成本47000减盈利30500
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
我也分不清。就是在2月份已经从在建工程转入固定资产的,这个月又收到一张购买这个固定资产的材料专票,钱是以前就预付了的
哦,那这种情况应该是改扩建。可以先记入在建工程,后期转入固定资产。
后期转固定资产的时候是加在原来那个固定资产一起吗?
是的,是的,是这样子的。
那等下次转入的时候,固定资产原值是不是用前面固定资产原值减掉前面已经计提的折旧,再加上这次转入的价值,然后再一起计提折旧?
改扩建完工以后,将在建工程转入固定资产,按照新的账面价值集体折旧。