学员您好,是的,对的
老师:我这个月有收到进项专票,这两天也要开出专票,销减进小于零,那增值税是不是不用计提
请问一下,小规模公司,开发票给对方的是专票,我们小规模公司也有收到进项的专票,这个进项的专票可以抵扣那个开出的专票税金吗?还是我们小规模的进项专用发票都不可以抵扣,只能做成本票,当普票一样用?那我们开具的销项专票是要全额交税的是吗?就是不管我有没有达到国家规定免税的限额,我开多少专用发票,专用发票的税额我都要交税?谢谢
我是一般纳税人,卖自己用过的车开了3%减按2%给别人,这个是普票。这个票的税额是我应交的增值税,但不计入本月销项减-进项的核算环节吗? 也就是说本月算增值税专票销项减进项后,得出负数,也就是留底税额,本来不用交增值税,但以上这张普票的增值税我必须要交?
老师,出口零税率不能退税,进项发票开晚了,全额的增值税交掉了,那这个进项专票还有用处吗
老师您好!问下这个月开发销售专票给客户了,那么这个月这两天也要认证进项专票是吧,不然到了下月,就要交税是吧
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项