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老师,去年暂估了一部分成本,没有拿到发票,钱也没有支付,现在汇算纳税调增,账面怎么平账?

2023-04-23 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 08:57

你好,你用红字冲减这个暂估的就好了。

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快账用户8564 追问 2023-04-23 09:33

老师,我把暂估成本调增金额填到纳税调整表45栏其他里面了可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-23 09:33

你好可以的,可以这样子。

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你好,你用红字冲减这个暂估的就好了。
2023-04-23
你好,没有发票,有实际业务的,不用做账务处理。
2021-07-13
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润, 小企业会计准则做账
2024-01-07
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配金润。
2023-05-23
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 冲减: 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021-07-12
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