你好 你们是收到发票,虽然是有增值税,但是由于你们是小规模纳税人,不能抵扣,因此要全额作为成本/费用的
老师 你好 4.1之前 小规模纳税人开票做账需要价税分离嘛 贷应交税费—应交增值税(按1%的点分)
本企业是小规模纳税人,对外销售了服务,收款10000元,增值税用10000*3%吗?需要价税分离吗?
你好老师,小规模纳税人收到包车费51500元,税率3%,应交增值税1500对吗?我做是价税分离,需要价税分离吗。谢谢
你好,小规模收入没有开票,是开收据的,那我价税分离按3%分离做?是1%的季度30万免增值税的。如果是的话,借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
你好老师,我是小规模纳税人,公司一辆车转让给个人了,价值99000元,季度销售没超过30万,公司需交哪些税费?税率各是多少?谢谢老师
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
好的,现在是算本月应交增值税,我就想确定下我算的对不对,还是直接用51500*3%=1545呢,还是1500
你这个51500是不包含增值税的吗,那么是对的
收到是含税的,是不是就要价税分离
? 你们收到的发票不可以抵扣啊
现在我是算应交增值税,老师,我不确定答案是否正确
你这样计算是正确的