你好,你在做一个计提的,你那个是确认坏账的,借信用减值损失 贷坏账准备。
老师您好,我这边做了一个学校的年审,其中有一笔其他应收款5万元,是代一个幼儿园预付的定金,预备发函证时,会计说函证不回来,差不多是笔糊涂账,对方单位不予回函,大概率收不回来。那我这边需要计提坏账准备么,账龄已经超5年,上年度审计未做调整,我这边怎么处理比较合适呢,谢谢您
为什么涉及到罚款和赔偿的预计负债,在次年的事后事项调整中,假如原先预计赔700万,现在判决赔800万,然后调整的时候,只是把原先700的差异反冲回来,而不是就800万的差额重新记账,见图1;问题2,罚款记营业外支出影响所得税,需要就800万的差额对应交所得税就行调整,那么同理涉及到坏账准备的问题,原计提10万坏账准备,科目记信用减值损失,那么现在发现有 80万的应收账款无法收回,应补提70万的坏账准备,那么一开始计提10万的坏账准备是属于减值,是否需要计算递延所得税差异?图2里没有写,是否答案不对?第三个问题,在补提了 70万坏账准备时,整体计提了80万的坏账准备,对应交所得税没有影响么?都是损益类科目,不应该做一个对应交所得税减少80*0.25的分录么?(也见图2)
老师你好,我们这边有笔款是21年的,对方欠我们的款,但是现在不认账了对方,我要怎么把这笔款消掉。 您好,做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时,借:坏账准备,贷:应收账款-公司名称;2、坏账发生,结转坏账准备时,借:资产减值损失,贷:坏账准备; 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录,先计提,再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀,这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目,不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你说的这样的 好的.谢谢
老师我们公司是一般纳税人,这个月准备注销,由于2021年度审计调账的时候做了一笔分录借:以前年度损益调整 482752.80 贷坏账准备-应收账款482752.80 2022年的审计又调回借:以前年度损益调整 -384987.63贷坏账准备-应收账款 -384987.63,此时坏账准备-应收账款这个科目贷方有余额97765.17,公司资产负债表上的应收票据及应收账款显示为-97765.17,应收账款这个科目上月已经清了没有余额,怎么处理这个坏账准备-应收账款这个科目贷方有余额97765.17?
你好老师。 甲公司应收账款明细下,有个应收乙公司1000,然后年底计提了10万的坏账。第二年,乙全部把1000万还了。我想知道甲的账务处理。按准则来。坏账第一年没转销。主要是想知道跨年怎么处理,能不能影响第二年利润 是借坏账准备,贷信用减值损失还是贷贷方用起初未分配利润(以前年度损益。)哪个才是标准答案。
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
我们是用永远收不回来了
那现在就先计提,再结转是吗
对的,是的,是这么做的。
老师如果是我们欠对方的款,也是21年的,他们不要了,我们也把账挂了,那我们要怎么处理
借应付账款,贷营业外收入。