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您好老师,麻烦帮忙看看数字123递延所得税负债,金额借贷方都是是150,为什么最后所得税费用借方75,贷方150,这里借方差75哪去了?求解谢谢老师

您好老师,麻烦帮忙看看数字123递延所得税负债,金额借贷方都是是150,为什么最后所得税费用借方75,贷方150,这里借方差75哪去了?求解谢谢老师
2023-04-21 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 13:43

你好,学员,前期你看一下有确认75了,本期按累计-期初的来确认

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快账用户4457 追问 2023-04-21 15:43

递延所得税150对应的是 1留存收益75,2所得税费用75, 2为什么最后是所得税150, 不应该里面有留存收益75吗? 就是留存75,所得税75,

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齐红老师 解答 2023-04-21 15:47

本期有确认了递延所得税75

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相关问题讨论
你好,学员,前期你看一下有确认75了,本期按累计-期初的来确认
2023-04-21
您好,是各个时点会计账面价值与计税基础差异计算得出
2023-04-23
同学你好 1:因为使用寿命不确定,所以会计上不计提摊销的,(但是现在会计上计提120万的摊销,说明这个账做错了) 所以会计上将账改过来 借:累计摊销 120 贷;以前年度损益 120 会计不摊销,但是税法摊销120,导致计税基础小于会计账面价值120,所以需要确认120*25%=30递延所得税负债
2021-07-29
你好,同学,其余两个分录 借:递延所得税负债100000 贷:所得税费用100000 借:所得税费用100000 贷:递延所得税资产100000
2024-12-11
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2021-08-19
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