少付的款计入营业外收入就是
老师,收到的专票比公司实际的付款少几块钱,这种情况怎么处理?时有发生
老师好,是不是这么理解, 1.如果是购进多付了,是给到供应商的钱比实际开的发票多,用预付账款核算, 2.如果是购进少付了,是给到供应商的钱比实际开的发票少,用应付账款核算 3.如果是销售少收了。也就是开的发票比收的钱多,用应收账款核算, 4.如果是销售多收了,也就是开的发票比收的钱少,用预收账款来核算, 这样理解对吗?老师,谢谢
老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?
收到供应商的发票比实际应付款要少几块钱,供应商也同意按发票付款,这少开的几块钱怎么处理
供应商给我们开的票比实际付款多了几十块钱,多出来的这个钱也不用再付了,这几十块钱能计入营业外收入或者财务费用吗,不然一直挂在应付账款上
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
实际应付的款项已经做在上月帐上了,这个月付款的时候再做这个差额调整,这样不在同一月调整可以吗
嗯嗯,可以的,没问题的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!