您好,需要的,我们开票给第3方,票 款 合同 一致,需要合同的
老师 请问第二方(销售代理公司)与第三方(广告宣传公司)签的合同,第三方的广告费是由我们付给第二方,再由第二方付给第三方的 那么第二方开发票给我们是开广告费还是营销费用呢?
早上好,老师!我们公司销售轮胎裂解油给个人,个人再销售给第三方公司,但对方不开票,由我们公司开票给第三方,那我们要和第三方签个勾销售合同吗?(第三方是公对公打款过来了)
早上好!老师,我们销售给个人,人个再销售给第三方(个人当时不要发票,我们也没有报无票收入)现第三方要发票(有公对公打款过来),我们代开之前没有开的,算是虚开发票吗?
老师,您好,我们公司有这么一个业务:我们公司代第三方公司签了房屋租赁合同(以我们的名义跟房东签,实际使用人是第三方),第三方把房租转给我们,我们付给房东,房东给我们开发票,那我们要给第三方开什么发票?
老师,您好,我公司和一家公司签了个培训合同,但是这个合同我们没时间去做,又跟第三方签了个委托合同,第三方去做的培训,我们现在给原来那家公司开了培训的发票,第三方应该给我们开什么发票合适
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
好的,谢谢老师
希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~