您好, 按扣除红冲后的金额申报
请问老师,印花税我按收入缴税,我这个月有冲红,是按冲红之后的金额计算还是按8月开票的金额计算?
老师,我这边是销售方,购买方让我们红冲去年2022年的发票,去年已经因为利润是负数亏损就就零申报的,因为发票时小规模公司免税的,发票时免税的,我们今年2023年红冲之后需要重新红冲收入再次申报税对吗
老师,2022年红冲2021年的发票,冲减未分配利润,然后2022年申报表的营业收入扣除红冲的申报,这个2021年的营业收入要按照哪个来算呢
老师,报税遇到一季度红冲了一笔去年10月发票,去年10月是免税,今年1季度红冲的也是免税,但是现在报增值税的时候实际发生税额和扣除了红冲票后的金额算出来税率金额不样,该怎么申报
老师,我们去年的收入红冲冲减未分配利润这个今年的营业收入要按红冲后的金额报还是扣除红冲的金额申报呢
公司去年的账已经封账了,想补去年10.11.12的个税申报是个人去还是公司去税务大厅办理
小规模公司,C表在哪里填写呢?
老师 ,我现在准备做核算成本。 我了解到我们公司玩以工单开始核算成本,然后一个工单他是分批完成的。请问用什么方法核算
老师,税务局要付款证明,应该怎样做?
我公司是一般纳税人公司,将公司名下的车过户给二手车车行,收到二手车行开的发票2万元含税(二手车销售统一发票),还未收到款。我公司需要申报增值税,应该如何做账。账务收入和增值税申报收入怎么才能一致呢?重点是账务和申报表的收入怎么一致 ,谢谢老师
老师,有两个问题,1、公司买购物卡送给客户,计入业务招待费,如果客户是企业或者是个人有什么区别?需要交个税吗?可以抵扣进项税吗? 2、公司给员工每人发一箱水果,是外购的,可以准确知道一箱水果的价格,这种情况是记福利费还是记工资啊?需要交个税吗?可以抵扣进项税吗?
科目汇总表需要装订在凭证前面吗?
老师,社保开户,所属行业和经济类型写的对吗
请问老师,第一张图片中的题,长投权益法入账比较时,被投资方可辨认净资产是用的调整公账之差之后的数算的,第二张图片的题,有那么多帐公不一致,却直接用调整前的净资产额算的,为什么?
老师现在银行长期贷款利率2.8%是最低的了吗?现在年通货膨胀率利多少啊