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向集团借用资金用于给分公司买车 分公司上个月做账如下:借:银行存款 贷:其他应付款——内部往来 如果这个月买了车了 如何做分录?

2023-04-18 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 16:58

您好,借:固定资产 进项税 贷:银行存款

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快账用户4414 追问 2023-04-18 16:59

然后就一直挂着往来科目其他应付么

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齐红老师 解答 2023-04-18 17:00

您好,这个往来需要您还钱时 清理啊,

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快账用户4414 追问 2023-04-18 17:00

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-18 17:01

 希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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相关问题讨论
您好,借:固定资产 进项税 贷:银行存款
2023-04-18
借其他应付款300,借管理费用-300
2024-02-05
你好 1. 是的 你直接走 借其他应付款 贷   银行存款   5000元就行了。  不用在走其他应收款 。 这样 到时你还得两个科目对冲  多麻烦   
2021-03-08
同学你好 多扣了挂往来就可以了
2023-07-17
同学你好, 收到的发票 借 待摊费用 贷 预付账款 如果能抵扣税。那么。借方把进项税加上 每月摊销时 借 管理费用 贷 待摊费用
2024-12-22
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