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老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额60元 填写方法一: 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?

2023-04-18 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 14:27

同学你好 这个就是第一种

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快账用户3541 追问 2023-04-18 14:35

有这么做的

有这么做的
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齐红老师 解答 2023-04-18 14:41

福利费调增金额吗

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快账用户3541 追问 2023-04-18 14:42

是的调福利费支出这一项

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:49

同学你好 福利费是按照计提工资*14%的金额税前扣除 超出的金额都调增

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快账用户3541 追问 2023-04-18 15:03

工资总额60,福利费允许扣除60*0.14=8.4 福利费支出10元,减去其中给退休职工2 元,实际福利费支出8元,税法允许扣8.4 实际小于税法按实际8元扣,纳税调增2元。不是这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-04-18 15:11

同学你好 没有发票的本来就不能税前扣除 要和你算出来的金额一块调增

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