您好 借:库存现金-美元 194.4 贷:财务费用-汇兑损益 194.4
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师,你好,想问下我单位是律师事务所,发现2019年度的会计科目有错误,一是固定资产未提残值且计提金额错误,二是把出资律师工资计入管理费用-工资去核算,三是出资律师是交的生产经营所得税(不需要交企业所得税),但是税款在利润表里计入所得税费用。这几个错误按照查账征收方式是影响利润的,特别说明我们19年是核定的所以不影响计税,但是20年开始是查账了,请问老师改如何调整才不影响20年的本年利润?是做分录调整就可以还是要去大厅修改财务报表?
请问老师,企业账面科目余额表,显示有现金,科目余额表的现金是按照汇率6.46计算的,但是我查看了一下2022.12.31日汇率是6.96。领导让我做财审底稿的汇兑损益财审调整,我在网上搜了一下,是图片的分录。对吗?请老师帮忙写一下。谢谢
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,我原来觉得会计学堂里的实操模拟没有用,听课才是有用的。因为听课的话他讲的特别的全面。而模拟的话出现的可能大多数都是简单的情况。 但现在我的想法变了,我感觉实操模拟其实才是更重要的。因为绝大多数简单的情况,你如果会做的话,你就会有一种熟悉度。这样的话碰到企业真正的实操的话就不会觉得陌生。否则听课听多少遍可能都陌生。上手的话还是不敢。 而遇到特殊的情况,再特殊的查答案,这才是正确的学习方式。 您看我这么理解有问题吗?如果有不完善的,请您指点一下。
请问老师a是个体,a进货时必须要发票吗如果a卖给小红个人时,对方不要发票商家是不是亏了
我司每个月房产税加土地使用税总计1.1万,房子厂区地皮都是自己公司的,现在老板的亲戚想用我司办公楼的一个房间注册个贸易公司。请问这个贸易公司还需要交房产税和土地使用税吗?
老师好!我们公司是提供房租租赁单位,一直按照权责发生制确认收入,有一个企业,因资金困难,没有按照合同约定预付租金,我们还要按月确认他的租金收入吗?企业所得税在确认收入时是不是要收到预收款才能按权责发生制确认?没有收到预收款就可以不确认了呢?
老师,银行贷款100000为期1年 借贷怎么分
增值税缴纳标准有什么?
老师,我在1月份时是小规模企业,从2月份开始超过50010万了变成一般纳税人了,但是1月份有部分成本发票没回来在3月份时回来的是专票,我得冲消1月份估价入库,这个专票我可以抵扣增值税吗?需要认证吗
注会会计,财务报告。。。老师好,请问〔财务报告〕这章的分值多少?以及它在会计这一门中的重要性怎样?。。。因为线上老师和《十年真题》说的分值等东西〔出入很大〕,前面学的章节也一直用的这本书,分值基本没有出入的(因为我是25年第一次考会计这门,如果不是第一年,在考前肯定得做一些会计卷子,如果那样我应该自己就了解我现在问的这个问题了)
上个月开票额度还是五万多,开完税票还剩两千多,这个月开票额度就剩两千多了呢
老师好,我公司是生产鲜食玉米的,自己种植,2024 年的土地承包款是 2025 年支付的,实际支付和入账金额有几款钱的差异,2024 年已经计入成本了。现在怎么调整那几块钱的差异?
财务费用-汇兑收益,在借方负数列示,还是贷方正数列示
因为利息收入都是借方负数列示的,请问汇兑收益也是借方负数吗?还是贷方正数呢?
您好,一样的,看您喜欢哪个,我公司一般借方负
请问汇兑收益导致财务费用增加还是减少
您好,本题是汇兑收益导致财务费用减少