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老师,问一下,小规模企业 ,增值税减免税申报表明细表,本期发生额,本期应抵减税额,这些是填写3%-1%的那部分税额对吧

2023-04-17 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 14:42

是的,就是填写3%-1%的那部分税额

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快账用户9005 追问 2023-04-17 14:53

老师,像这个房屋出租的这部分是按5%减按1.5%计算

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齐红老师 解答 2023-04-17 15:00

分项填减免的税额就是

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快账用户9005 追问 2023-04-17 15:05

当明开了专票,按5%开的,增值税纳税申请表是按5%交还是按1.5%交?以后开票是不是可以开成1.5%的?

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齐红老师 解答 2023-04-17 15:09

开出的是专票,不能销售优惠的税率

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是的,就是填写3%-1%的那部分税额
2023-04-17
你需要交增值税吗?如果需要交的话,本期发生额和实际抵扣金额里面填写减免的2%。
2024-01-15
填写本期发生额为开票*2% ,填写
2023-04-11
普票吗 不需要填写的,
2022-01-08
您好,对的,这个是写的2127.02的这个
2023-07-12
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