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我是小规模纳税人,从事劳务派遣,去年12月份我没有给接受劳务派遣的公司开12月份工资社保的发票,我把分录做到了这个申报期,可以吗?发票同时要补开对吗?

2023-04-14 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 15:37

同学你好 对的 要补开发票

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快账用户4873 追问 2023-04-14 16:35

老师你能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?

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齐红老师 解答 2023-04-14 16:41

同学你好 嗯 这个算差额了 要交增值税 差额纳税有差额就要交增值税

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同学你好 对的 要补开发票
2023-04-14
你好,不可以建议您先开票给对方。
2023-03-15
你好,12月份录入的时候,录入期初应收账款借方余额。应付职工薪酬工资 提出数据里面填写这些,然后支付的时候借应付职工薪酬工资,贷银行放款,收到钱借银行存款贷应收账款
2024-02-05
不需要应付职工薪酬 借主营业务成本劳务费 贷银行存款就可以
2023-06-09
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2024-04-10
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