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老师请问一下,我公司每个月发工资做的账都是用库存现金支付的,之前代账会计也是这样做的,我现在把库存现金清零了,现在从3月份开始用银行存款支付来做分录,我要怎么操作啊?

2025-04-14 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 12:00

你好,这个没关系的呀,借,应付职工薪酬贷,银行存款就可以了。

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快账用户5523 追问 2025-04-14 12:02

宋老师,3月份工资还没发,那这个工资分录是不是要先计提?

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:05

你好,是的,是要先计提然后发放。

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快账用户5523 追问 2025-04-14 12:21

老师,之前做的分录是 借:管理费用~管理人员职工薪酬 贷:库存现金 没有计提也没实际发工资,现在从3月份开始用了银行存款支付了,那这个科目还是用上面的吗?

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齐红老师 解答 2025-04-14 13:29

你好,正常是应该借管理费用,管理人员职工薪酬贷,应付职工薪酬工资。 然后再借应付职工薪酬,工资贷,银行存款。

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快账用户5523 追问 2025-04-14 15:53

宋老师,那之前都是把 管理费用和管理人员职工薪酬一起用,我现在需要改吗

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齐红老师 解答 2025-04-14 15:54

你好你把以后的正常做吧,之前的就算了。

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快账用户5523 追问 2025-04-14 16:23

老师,那我借方科目是不是另外得再添加一个?只用管理费用或者管理人员职工薪酬? 这样跟之前做的有连续性吗

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齐红老师 解答 2025-04-14 16:25

你好,你可以添加一个下级科目

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快账用户5523 追问 2025-04-14 16:29

那就是  借方 管理费用—工资              贷方 应付职工薪酬—工资

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快账用户5523 追问 2025-04-14 16:30

感觉重复了

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齐红老师 解答 2025-04-14 16:30

你好,你以后的就按照这个来就可以了呀,这个是没有重复的。

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