同学你好 尽量不要哦
老师,您好,请问一下,有个人想从我们公司走账卖设备,因为要采购东西他个人以借款名义转账给我们,这样可以吗?后期我们再以还款的名义转账给他,这样操作行吗?
老师,下午好,咨询您个问题,我公司付给工厂一笔货款,货还没有出对方把公司给注销了,那这笔货款可以让这家公司的法定代表人个人账户退还给我们吗?
老师你好,请问一下我们公司是个小工厂。然后他们工资和报销是由老板直接微信转给员工。报销只要有微信付款截图就可以了。请问这样合法吗
请问下老师,就是公司名下有45家承包店。 业务承包店的盈亏是自付的。 但是公司法人以个人名义和门店房租签合同 然后领导让店长把房租转给公司,公司再转给房东。 说让我们挂往来。 这样操作可以吗?
老师:您好,我想咨询您一个问题,就是我们公司下边没有员工,然后财务的报销让走这个公司,他让我以报销的名义转给法人,让法人微信装给他,这样可以操作吗?
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
同学你好 公户经常给法人打款有风险