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还有一个,就是我们之前收了500订金,现在客户买了200的东西,退了500订金了,这个怎么做分录啊

2023-04-14 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 11:11

借银行存款贷其他应付款500。借其他应付款200贷主营业务收入应交税费。借其他应付款300贷银行存款。

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快账用户9372 追问 2023-04-14 11:28

没有用银行或者现金退,就是写的应收余300,不知道咋做了

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:31

你们收到定金了,那不应该是你们在应收,是你们欠对方的,是应付。

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:32

那那这个钱到底退没退呀?要没退就不做退款的分录。

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快账用户9372 追问 2023-04-14 11:33

没退,就是我们还欠他钱

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:41

你好  借银行存款贷其他应付款500。借其他应付款200贷主营业务收入应交税费

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借银行存款贷其他应付款500。借其他应付款200贷主营业务收入应交税费。借其他应付款300贷银行存款。
2023-04-14
客户消费你们是走现金收入吗
2020-07-05
你好,当时的代金券都做预收账款吧, 借预收账款200,库存现金1万 贷,主营业务收入应交税费。
2021-02-25
你好,借销售费用贷银行存款,如果不重新开发票的坐着。
2022-10-09
分录是:借:固定资产清理350,累计折旧150,贷:固定资产500 然后你要再借:实收资本 贷:固定资产清理
2020-06-15
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