可以开票的,没问题的哈
老师好, 我进项发票上单位是0.025吨,我开出去的发票可以开25公斤吗? 进项是“吨”, 我卖出去,开票 可以换算为“公斤”开吗?
老师,您好。我们是贸易型的公司,购买了100公斤的胶水回来分装成100支,每支一公斤的销售给客户,我们收到的进项发票是按公斤计量的,100公斤。但我们和客户销售的时候就按支计算的,开发票可以按支为单位吗?这样有税务风险吗?
老师好,如果购进的发票单位开的是立方,我们销售出去按照公斤,这样可以按照单位公斤开票吗
老师好,如果购进的发票单位开的是立方,我们销售出去按照公斤,这样可以按照单位公斤开票吗
老师,单位采购的地坪漆,按公斤采购的。我们销售出去,给学校铺地面,开发票能按平米开出去吗
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
主要就是结转成本不好转,得自己根据密度体积温度去换算对吧
是的,就是结转成本麻烦