您好,这个是不可以的了
请问老师如果采购商品再销售,销项发票已经开出去了,采购发票还没开进来,但现在有一个问题,商品数量增加了,供应商不再另收费,但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题,他们要按实际发给我们的数量,我想让按照原来的我们销售出去的数量,这样进销对应。但他们不愿意?请问老师这种情况怎么处理?我的进来的数量多了和合同清单也不一致
老师上午好,我想请问下,我们公司做出口退税,供应商给我开了采购票,但是后面又单独给我们开了销售折扣发票,我想问我还可以用之前全额的采购去做退税吗
请问老师我们是新开的百货零售便利店:采购物品只要要求开发票对方就提出要高出3个点支付货款才给开发票,如果供货方不开发票我们就只能按采购明细单子入帐可以吗?
我们是一般纳税人企业,我们单位的业务是采购上商品,再卖出去,赚中间差价 ,如果我们购进来的商品开的是普通增值税发票,这种情况下拿自己采购的商品去慰问离休干部,我们需要做进项税转出吗? 还是按视同销售对待?
老师。你好!我们是生产型企业,但是我们有外购的成品,出货开发票时是自产和外购的一起开出去,现在统计销售成本,外购的是我们先收到货,按月开票,导致我账面上外购的成品的销售金额大于采购金额,应该怎么处理?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
老师,那货物名称这块怎么写呢,学校要求写平米。按面积开
这个不是单位的转换啊
啥意思,没看明白
老师,就是我们给学校施工地面用的这个地坪漆,怎么开发票
就是说公斤和平方,这俩单位之间不能不能互换,不过你可以按照这个面积开
老师,我采购是公斤,开票是面积,没问题啊
老师那我转成本就是,一公斤铺地28平米,铺1000坪用了多少公斤
嗯对,就是这意思的,你用的数量,这个你们有统计吧
有统计,可以开是吧
对的,是这个意思的