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老师上月开出增值税专用发票,这个月作废了再重新开一张,要怎做账,负数这张和之前的怎么冲做张,再是重开这张怎么做,还有税费啥的要怎么弄

2023-04-13 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 17:15

同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录

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快账用户1541 追问 2023-04-13 18:25

哦,跟原来那张一模一样红冲?再新一张重新做是吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 18:26

嗯,红冲一个然后再做一个正确的

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相关问题讨论
同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
2023-04-13
同学。 要把之前的做反方向--红字, 在做这张发票---蓝字 正确 是这么做的。
2022-06-30
你好,你所指怎么弄是账务处理,还是如何操作红字发票的开具?
2020-10-09
同学,你好,负数发票冲减收入及销项税,正确发票确认收入及销项税
2021-12-17
科目不变数字是负数,你重新做就按正确做一个分录就可以,成本结转没有问题不需要重复结转
2019-08-27
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