借:其他应付款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
老师您好 房地产公司有个问题咨询下 项目交房后第一年供热费由开发商负担,第一年公司交了1.2.3.7.9.号楼的供热费, 今年第二年1.2.3.7.9要收业主的供热费,物业代收了,然后物业把款项转房地产公司 今年地产公司交4.5.6.8号楼的第一年供热费和物业转的1.2.3.7.9业主交的 交款后供热公司给地产公司开总的发票 物业给房地产公司转款给我们地产公司要发票 我们要怎么处理啊 物业其实是代收的
老师你好,我们是房地产开发企业,我们和分包商之间有合同纠纷,法院拍卖我们的房子将款项付给对方,我们可以根据这个做收入吗 借:预付账款 某某公司 贷:预收账款 购房款 其中预收账款转到收入去 借: 预收账款 贷:主营业务收入 但是对方没有开发票 可以计提成本吗 这一块账务处理如何做呢
老师请问我们一般纳税人,做房地产营销策划的,也做经纪代理,现在抖音上开了店,做直播卖房,现收到一笔钱1.68元,抖音给我们打到了公账上,其实是直播的时候卖了房子资料给客户,这个账怎么做呢?
老师,我们是房地产公司,房子基本上卖了,账上收的物业费,也没开票给业主,一直挂账其他应付款,这个转收入要怎么处理呢
老师,我们公司跟一家地产公司租了4层楼,在7月份付了房租和税款开了发票,现在地产公司把房子陆续卖出去了,现在地产公司要求我们把发票退给他们,让买了房子的业主给我们开发票,像这种他们卖了一部分,又没卖的,这种情况,我们怎么处理比较好呢
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
老师,汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填?去年没有填写
老师,预付800模具款,总金额是1650,那这800对方要开发票给我了吧
现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗
老师, 我们采购的货物,对方暂未开票,我们能否销售给下家,并且开发票给下家
老师,企业收入确认政策去哪能查到?电子税务局吗
老师请问季度所得税报表,第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括(营业成本+销售费用和管理费用,财物费用)请问填那个?
我们付轮组加工费,账务处理怎么做,就是找几个人来工厂加工
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢
老师,您发我的是补增值税,那所得税也一样要补的是吗?然后这个缴纳增值税的话要按照现在的税率缴纳了吧,是几个税点呢
物业管理费一般纳税人增值税税率是6%