您好,让抵扣方申请红字开票申请单。资料如下哈 购方操作步骤如下:第一步:点击“发票管理--红字发票信息表-.红字增值税专用发票信息填开”。 第二步:选择购买方申请——“已抵扣”,输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容,输好确认无误后点击确定。 第三步:输入票面信息,确认无误后点击“打印”。 第四步:点击“发票管理--红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 第五步:打开刚填写的申请表,点击“上传”。 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号的信息表,并将信息同步至纳税人端信息中。这时,购方的操作也就此结束了。 销方操作步骤:第一步:点击“发票管理,打开发票填开界面,点击“红字——“导入网络下载红字发票信息表”。 第二步:点下载”,选中相对应的红字发票信息表,开具红字增值税专用发票,以销项负数开具。红字开票就此完成。
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了
老师 ,今年一月份对方给我们开了专票 ,我们已经做账也已经抵扣了,但是名称开错了上个月发票已经作废,对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗?还需不需要其他什么东西
老师,对方给我们开发票,我本月已经抵扣了,下个月他们要是作废的话,我这边需要操作什么
老师,我们给别人开了发票,对方已经抵扣了,但是这个发票要作废,我们和对方都应该怎么做
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,您好!本月申报期限为4月18日,您单位有未申报的信息,请及时查询申报处理。如您已申报,请忽略此信息。
酒店销售的商品在采购时计入什么会计科目,一个月就几千块钱
老师,印花税,我按不含税销售收入和不含税采购进价申报,正确吗?我们只有进销存业务。
老师你好,我们跨区域的项目,开票缴纳税款,怎样入帐呢?
农业公司购买菜籽该怎么用分录
老师,通过信汇宝收到的外汇怎么向外管局申报
申报个税员工社保为负数,怎么申报,社保直接填0,需要修改收入吗
老师,采购商品的分录: 1、借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 2、借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 上面2种分录哪个是正确的,还是2种都可以
你好,我小规模公司就开了一张3900的发票,系统自动带出来的销售额是3861.39,为啥增值税是115.84
总公司有食堂,把单位的食堂费用打到总公司,算福利费吗,企业所得税汇算清缴是放福利费核算吗,如果超出工资总额的14% 要调增是吗?