同学你好 这个看你们税负率是多少
老师,我公司是被挂靠公司,收取一个点的管理费,假如合同金额两百八十万,是不是挂靠方只要给我277.2万的发票就行了
老师,挂靠项目,被挂靠方扣除管理费,税费之后的金额是对公付给挂靠方还是对私付给挂靠方呢,还有收几个点的管理费和税费呢,这个税率是怎么算的呢,
我们是被挂靠方,挂靠方是个人,这个月开了12万的发票,我们收取工程总额的1%为管理费,他应该怎么给我发票,后续工程款到了我怎么打给他?
挂靠资质如何收取税点?管理费和所得税点该怎么计算?如果其中有挂靠方预缴的2%,那我们收取挂靠方多少税点,怎么计算的?麻烦各位老师解惑!
假如202万项目,对方公司挂靠我方,我们该收取几个点的税费,几个点的人工费?我只知道1%的管理费,其他的是怎么收取?除了管理费和税还有其他要收取的吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗