你好,你好,是的,是需要计提的。
收到税务电话,有一张成本发票是虚开,要在往年的汇算清缴的成本里转出,我在纳税调整的明细表里填哪个项目里。麻烦老师说下
老师我们用工行商户之家的收款码收货款,货款10元,第二天银行结算给我们绑定的对公银行卡打了9.96元的货款,差的0.04说是手续费,我该怎么入账呢,是按10元入账还是按实际对公账户到的9.96入账
老师,用总公司发的工资,人员都在分公司报个税可以吗?
老师 财政发票 怎么上报作废?
老师:请问,12月份暂估了 一笔费用,1月份发票开出来了,请问,这个发票是直接放进12月份,还是1月份需要先充暂估,然后再做一笔正常的费用呢?
老师我有一间房出租给公司人员做宿舍,那家公司要我去税局代开发票,我个人代开要交多少税?
老师,汇算时,年终奖会不会和工资薪金加在一起汇算,不超60000就不扣个税,因为在年终奖申报时都扣了个税的
仓库钢的护栏81000元,护栏大门1000元,做固定资产一张卡片名称仓库围墙护栏及大门属于什么分类?
老师你好,请问工会经费计提的基数是应付职工薪酬科目贷方金额吗
老师如何查一个企业的规模啊,大型 小型 微型?
你好老师,账务处理是什么
你好,借税金及附加贷,应交税费,应交印花税。 公费经费可以直接进入管理费用。
工费经费能不能计提呢
你好,你也可以计提啊,借管理费用,公费经费贷,其他应付款,工会经费。