你好,这个是没有关系的。
老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
我们是销售方,3月份给采购方开了增值税专用发票,对方已认证,但是后面说这些票不行,那我们要把这些票冲红再重开,我们现在怎么操作呀
老师好,我们销售方:3月份已开的增值税专用发票二维码没打印出来,现在发票客户退回来了, 是不是4月份开红字发票冲红,再重新开增值税专用发票给客户?3月份己入账报税这些增值税发票也没关系是吧?
老师你好,我公司3月份开具13点增值税专用发票,4月份发现开错了,红冲了该发票,重新开具了9个点税票,4月份报税缴纳的税款该怎么退回来
您好!请问老师,8月份开出去的增值税专用发票已经交完增值税了,但客户这个月让作废再重开,这种已经交完增值税的情况下我们还能把发票开红字再重开吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
那个二维码没有打印完整,客户方一定要退回来。 那我就按上面冲红之后再重新开也没错是吧?
对,没错,这个是没问题的。