你好,这个实际上要卖出去的时候才做,成本呢,你不能直接买进来就做了成本。因为成本要跟收入配比。
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
您好,请教库存的问题!我们从总公司采购钢管,然后出口,有多采购的钢管,没有卖出就成了库存,后来再卖的时候,业务员没有及时说明,误将已采购的钢管又开了下次采购发票,现在处理这个问题,我们需要退票,减少库存,总公司会增加库存,实物库存是不是不受影响,因为入库的数量是由业务的发运量决定的,并不是由财务做账决定的
我公司打给A公司一笔钱,让帮我们刷单,当时业务申请付款的时候写的是购买商品,会退回,我以为这笔钱会原路退回,然后做成借其他应收款贷银行存款,然后到月底的时候,天猫店里面有几笔订单,订单的款项是回到公司支付宝账户,然后这几笔订单有的是发货了,有的没发货,我应该确认收入嘛?确认收入的话会不会算是多记收入,但是不做收入的话,我应该怎么进行账务处理?
老师好,有个公司是一般纳税人,主要是购进天然气然后卖出,中间赚个差价,我买进的时候直接做主营业务成本可以不,因为转手就卖掉了,不存在库存那一说
老师好,我们公司是天然气公司,现在买入的数量小于卖出去的数量,我做了暂估入库,差的发票最迟要什么时候补回来呢
请教老师,一汽车修理厂业务,代理给客户审车,企业不能自己审,给审车那边的单位支付了200元的审车费用,企业怎么做账呢
老师我想问一下,年中分配利润1000万了,年未资产负债表的未分配利润增加额与利润表里的净利润不相等相差1000多万正常吗
2×24年6月20日,M公司销售商品一批,开出的增值税专用发票注明的价款为44248元,增值税5752元,收到客户交来面额为50000元、期限90天、签发日为2×24年6月17日的商业汇票一张。7月5日,M公司持票向银行贴现,贴现率为5%。要求:(1)编制取得商业汇票的会计分录。(2)分别编制带息(利息率为6%)和不带息票据贴现的会计分录
老师您好!我是新手会计,在一家工厂,现在很多费用来报销,我该怎么教他们填报销单,费用报销该分哪些类别?
l金地公司一台机器使用期满,经批准报废,该机器原价800000元,累计已提折旧760000元,清理过程中银行存款支付清理费用3000元,残料变价收入4000元,增值税680元,请编制如下经济业务的会计分录
小规模纳税人,开票额度只有5000元。请问怎么调额度?这个月需要开8万的票。
公司给我们员工。的午餐补助,根据出勤天数算给我们,这一笔补贴需要缴纳个税吗?那我们计提的时候是用哪个科目?
老师,麻烦问一下个体户年度汇算清缴是从自然人扣缴端进入吧?
手工账,2024年哪些数据要照按到2025年期初
老师您好,建了固定资产卡片后,明细累计都对的上然后固定资产那个打开后,显示的数额又不一样,可期初和累计又都能对上,这是怎么回事?图1是固定资产卡片,图了是建好后的数据,这里空调64000+16000=80000是对的,这个又显示成了141600元,我也不知道是哪里的问题
天然气都是直接买直接卖的,实际上不存在入库这一说的
有时候买了10000方,卖了9500方,这种情况该怎么处理呢
你好,如果是直接卖的,你就可以计入成本。
我去年暂估了库存商品,还做结转了,现在要反结账,把这两个凭证去掉,还是直接今年做红冲呢
您好,如果你的账还能够返回结账修改,那就返回去,如果不能就在今年做。
可以返回去,就是反结账以后的报表和四季度的报表不一样了,这样会不会有税务风险呢,会不会查账呢,现在怎么样做最合理最稳妥呢
你好,是这样,你这种的话,那你就直接在今年进行调整,因为正规的操作就是今年调
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。