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老师,请问公司是人力资源公司,每个月会有劳务外包服务费收入,开具发票方式是劳务费差额开具,服务费开具增值税专用发票,这样的话我公司购买的办公用品的进项税额可以抵扣吗

2023-04-11 19:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 19:36

你好,不可以抵扣的呢,因为你这边是差额征税

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快账用户1781 追问 2023-04-11 19:46

支付外包人员劳务费和收取的服务费分别开具发票也不可以吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 20:20

那这个是可以正常抵扣的呢

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你好,不可以抵扣的呢,因为你这边是差额征税
2023-04-11
你好,可以抵扣的 借管理费用,劳务费或者是主营业务成本劳务费, 应交税费,应交增值税进项 贷,银行存款
2022-06-30
你好 可能 抵扣的 可以
2021-10-26
同学你好 这个可以抵扣的
2022-04-20
您好,我们开给甲方的票不是差额征收就可以抵扣的 人力资源公司,然后对外选择了简易计税,人力资源公司取得的进项税要视情况而定: 1、如果全部采用了简易计税,那所有取得的进项税均不得抵扣; 2、如果是部分采用了简易计税,那要分别核算,分别适用税率6%或适用征收率5%,无法划分的全部进项税额按(不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额%2B免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额)计算不得进项税额金额,能够划分的则按规定抵扣或全部转出处理。
2023-06-26
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