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老师,问下去年开的发票,今年才作废,导致今年1季度收入是负数,这个申报增值税要怎么处理呀

2023-04-11 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 16:02

你好,去年开的发票,今年是无法作废的 可以红冲(前提是当月的收入超过需要红冲的金额,才可以红冲啊)

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快账用户8947 追问 2023-04-11 16:03

老师,导致今年1季度收入是负数,这个申报增值税要怎么处理呀

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:09

你好,前提是当月的收入超过需要红冲的金额,才可以红冲 没有开具正数发票,是无法直接红字发票的 

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你好,去年开的发票,今年是无法作废的 可以红冲(前提是当月的收入超过需要红冲的金额,才可以红冲啊)
2023-04-11
由于系统没有做作废处理,因此需要按正常发票做收入处理。调增主营业务收入。
2021-04-17
您好,不是,是未开票收入-500开票收入500
2022-01-20
普票的吗?如果没有交税的话10栏填写负数,但是你这个去税务局申报
2023-10-19
同学您好,那您按照您正数减负数以后的金额和税额填写
2020-10-14
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