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老师,之前做的是借 应交税费-待认证进项 现在抵扣了,借 应交税费 应交增值税进项 贷待认证进项是吗?

2023-04-11 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:47

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的,是这么做的。
2023-04-11
没认证按照最后一种 借:管理费用10000 贷:应交税费-待认证进项税额10000
2023-11-02
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
你好对的,就是这样子做。
2024-12-06
是的, 分录就是这么做的
2021-07-08
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