同学你好 这个可以的
我们是人力资源公司,就业局要求我们把以前年度收到的稳岗补贴,全部返回给甲方中石油公司。这合理吗?稳岗补贴,不是补发给我们公司的吗?为什么应该给甲方呢
老师好,我们是汽车4S汽贸有限公司,22年收到政府给的奖励款,商务局发展专项资金和促消资金,和社保局的失业稳岗补贴,22年一共收到31万,这可以填在季报所得税申报表里的“不征税收入”里吗?
老师,就是我们属于人力资源公司,然后和甲方签订的是劳务派遣业务,现在是有这么一个事情,我们帮甲方申请到了稳岗补贴,但是这个稳岗补贴是直接入到我们的账户,然后我们又转给甲方,这个钱,我们应该怎么入账呀?首先是派遣的这些员工的社保信息是在我们公司的哈[愉快][愉快]
老师您好 我是劳务派遣公司之前进来,8月份我们收到人力资源服务中心给的人员补贴费,是给我们公司,但是11月份发现给多了 ,我们公司又退回人力资源一部分,8月份进账的时候我走的借方银行存款贷方营业外收入,现在退回去的一部分我能走借方营业外收入贷方银行存款吗?
老师,您好,我公司是中欧班列发运平台企业,发货方的货物通过我公司联系到铁路部门发往国外,这项业务是有补贴的,政府把补贴给我公司后,我公司把补贴再返给发货方。在这个业务中,我公司收到运输费后,联系铁路部门发货,我公司给开具了国际货运代理服务的发票。等到补贴到我公司账上时,把补贴退还给发货方,那么问题来了,我公司给发货方退补贴的时候,对方应该给我们开具什么发票?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
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