是的按上月计提的工资为依据的
我们是劳务派遣的公司,做账的时候计提工资借应付工资 主营业务成本,贷应付职工薪酬,按照会计分录我们申报残保金是按应付工资的总额还是应付职工薪酬的总额申报
老师:季度申报工会经费,计税依据是账套应付职工薪酬的季度合计数,还是应付职工薪酬-职工工资季度合计数。
账务 借:管理费用-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 8000 贷:其他应收款-保险等 我要是申报工会经费,是不是按照8000申报啊,工会经费计税依据是什么啊
你好老师,每月计提工会经费是工资2%.借:管理费用-工180贷:应付职工薪酬-工180,可申报缴纳是按工资2%*40%借:应付职工薪酬-工72贷:银行72,这样年末应付职工薪酬-工会经费就有余额,该怎么调整,谢谢
工会经费申报 是按应付职工薪酬贷方金额为计税依据吗? 我们计提的有下个月工资
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
意思是包括我计提次月没发放的
就是是按上月计提的,不管是否发放
好的 谢谢
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!