你好!欠款之前挂账了吗
公司挂着欠法人的钱,和应收其它个人应收账款,可以借其他应付款法人贷其它应收款吗?没有转款凭证可以吗?
公司支付给个人款项,备注往来款,我借其他应收款贷银行存款可以吗?
内账,公司有向法人借钱, 借银行存款, 贷其他应付款法人 现在公司向法人打款,备注货款, 我是要充其他应付款呢,还是?
内账,公司有向法人借钱, 借银行存款, 贷其他应付款法人 现在公司向法人打款,备注货款, 我是要充其他应付款呢,还是?
公司有欠法人款项,法人从公户提现时备注了往来款,可以冲欠款吗?没有备注还款 借其它应付款 贷银行存款
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
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有挂账的,之前买了固定资产,法人垫付的
你好!金额大的话做一份借款协议方后边
那现在这笔往来款,怎么做账?
你好!可以冲其他应付款后边补个协议