借其他应付款 贷银行存款
公司向法人借款,5000,我借银行存款贷其他应付款,后公司向法人支付了8000元,多付了法人3000,多付的3000元,,我可以借其他应收款,贷银行存款吗
内账,公司有向法人借钱, 借银行存款, 贷其他应付款法人 现在公司向法人打款,备注货款, 我是要充其他应付款呢,还是?
内账,公司有向法人借钱, 借银行存款, 贷其他应付款法人 现在公司向法人打款,备注货款, 我是要充其他应付款呢,还是?
公司内账,那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。,,我要冲其他应付款吗还是?
(现金)借法人款时,贷:其他应付款-法人 (银行存款)收到××人款时,贷:其他应付款-××人/法人 备注:××人是法人
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克老师,这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师,这个不是通过企业网银支付吗?为什么没有银行存款
根据题目算出来的借:应收账款203400,贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税(销项税额)23400那么。借:主营业务成本,贷:库存现金的数额是多少
4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗?
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品2万件,每件商品的标价为10元,不含增值税,由于是成批销售假期,为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品20000件,每件商品的标价为10元(不含增值税),由于由于是成批销售,甲企业为购货方提供10%的商业折扣,商品已经发出,款项尚未收到。借:主营业务成本贷:库存现金数怎么算
甲企业为增值税一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品20000件,每件商品的标价为10元(不含增值税),由于是成批销售假企业为购货方提供10%的商业折扣,商品已经发出,款项尚未收到主营业务成本和库存现金,金额怎么算出来的
请问个税贷方有余额,该怎么处理
投资公司销售茶叶的话是不是要增加茶叶销售的经营范围啊,是不是还需要办理食品许可证啊?
,这个是公司内账哦,这个可以冲其他应付款吗?
你好 是的 可以的 和同一个客户用一个往来科目 法人有销售给你货物吗 没有吧
公司内账哦,那上次问了一个老师说不能冲,
为啥 什么原因不能
那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。我这个能冲其他应付款吗?
你好 支付给他可以 然后这个具体的啥业务 再继续做啊 不是借其他应付款 贷银行就完了 没有完 你还没有做完 老板拿着这个钱 去干嘛了 再继续做
那我搞不懂了,前面不是说同一个人的往来都可以冲吗?
是啊 转出去给你法人可以 那你剩下的业务不做了吗 整个业务是不是还钱给你法人 不是还钱还有第二部不是吗
第2步是什么?
具体的是啥业务 你备注货款 是不是委托法人买货物呗
你能说的详细一点吗,针对第1个问题,那是不是我还要去问老板什么款项,才能冲,其他应付款?
针对第2个问题也是不是同样的。
还钱给你老板就冲其他应付款
你支付给你老板是不是还钱 你只需要确认这个就可以
那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。
针对这个问题,我是不是要给老板打电话问清楚,再去冲其他应付款。。还是借其他应收款
是的 需要问下你老板如果他说他支付出去了 得有证明 还有你们转账备注是根据什么备注的
总公司是甲方的总公司开 你有一个开了专户就可以了 到时候可以出委托书 委托总公司发工资