其他不是本公司员工,只能做业务招待费
老师我们公司是承担了核酸检测这个项目,不是主营业务。核酸检测的原材料和管理人员是我们公司承担,检测人员为其他公司,检测一个人政府给4元,其中3元是我们公司的收入,1元是给其他公司。这个采买的物品和配备的人员产生的费用入成本吗?
老师,请问一下公司采购业务到外地进行询价,需要其他公司的人员协同,其他公司人员产生的费用也由我公司承担,可以一并计入差旅费吗?
老师,您好。请问我们跟其他公司一起去出差,承担了另外公司人员的住宿费,这部分算接待还是可以一并做差旅呢
老师您好,我公司与A地一名人员签订劳动合同,合同约定其在A地开展业务,请问他的差旅费怎么界定?是A地和公司所在地之外的区域吗?
老师,请问下公司因业务需要请兄弟公司(即集团内部其他子公司)人员到公司职员,产生的住宿费用、吃饭费用等应计入哪个科目
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
但是事业单位就是根据方案一并计入的差旅费
我们这个是一家国企下面的两个子公司,人员也会产生相互交替使用的情况
那可以,是同一集团公司是可以的
需要些什么东西么?
就是你们差旅费报销单,相关领导签字