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单位2022年收到一笔租金,当时没开发票但全额计入了其他业务收入。今年3月份给对方开的发票,现在我还没有做企业所得税汇算清缴,3月份的账我该如何调整这个错误?

2023-04-10 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 09:30

您好,您这个要去找一下管理员才可以,因为你如果直接申报的话,到时候税局肯定当两次收入但是如果你不申报,税务局又会找你。。

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快账用户1840 追问 2023-04-10 10:26

做以前年度损益调整可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:27

你好,可以的,可以入以前年度损益调整。

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相关问题讨论
您好,您这个要去找一下管理员才可以,因为你如果直接申报的话,到时候税局肯定当两次收入但是如果你不申报,税务局又会找你。。
2023-04-10
你好,建议做无票收入的,开了发票红冲五票收入,再做发票的,你这样攒到一块的话,你的季度销售额超过了30万。
2023-03-17
你好,你去年如果不体现这笔费用,可以放到今年
2022-04-12
同学你好,如果到3月底,账上收入金额小于2月申报的水利建设基金和印花税的计税金额,3月就按0收入申报,后续月份,等超过已申报金额,再按差额申报即可。否则,按与2月底的差额申报。
2023-04-10
你好!开了红字发票,在开票当月处理不通过以前年度损益调整科目,直接原销售分录红字冲回
2022-05-10
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