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你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本)20万是买了配件。 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。

2023-04-09 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 09:37

你好 第一个钱支付了吗 2借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行 3利润分配未分配利润

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快账用户2736 追问 2023-04-09 09:38

账上支付了,(虚的)

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:41

钱收不回来别做账务了 纳税调增就可以了

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快账用户2736 追问 2023-04-09 09:44

税务局汇算清缴报表已经改了。我需要做账务处理吗?表改了就完事了吗? 我是不是需要做个账务处理,体现一下我消掉了哪20个?不然没地方体现20个去哪了?

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:45

不用 一个是会计利润一个税法利润可以不一致

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快账用户2736 追问 2023-04-09 09:50

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:51

不用客气,周末愉快

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快账用户2736 追问 2023-04-09 09:52

就是之前盈利10个,调增了之后盈利了30个, 还补了税。扣款就是上面2, 其他不用调是吗

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:52

对的,是的,是这么做的

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你好 第一个钱支付了吗 2借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行 3利润分配未分配利润
2023-04-09
1当时怎么做的 实际有业务的吗 2借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款
2023-04-05
您好 1.借 :以前年度损益调整  200000 贷:未分配利润   200000 2.借:以前年度损益调整  100  贷:应交税金-应交所得税   100      借::应交税金-应交所得税   100   贷:银行  100
2023-04-05
你好,收入可以确认在今年的哈
2024-05-13
你好,建议最好的操作是反结账去更正账务,报表
2024-05-30
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