您好,这是筹划的比例,可以这么理解的
临时用工,跟第三方签协议,给我开发票外包服务费发票,这部分可以税前抵扣吗?老师,比如业务招待费发生1万,没有收入,纳税调增6000吗?就相当于40%的业务招待费能用
临时用工,跟第三方签协议,给我开发票外包服务费发票,这部分可以税前抵扣吗? 老师,比如业务招待费发生1万,没有收入,纳税调增6000吗?就相当于40%的业务招待费能用
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师,你好还有点没理明白83万是临界点最好的筹划,但是我算如果10000万发生83万业务招待费,没超过5千分之五打六折是49.8万,意思是需要调增33.2万企业所得税调增33.2✖️0.25=8.3对吗?那如果业务招待费发生40只需要调增16,16✖️0.25=4一个是调增8.3一个是调增4怎么理解83万是最好的筹划呢
老师,注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗?你怎么说转入营业外支出啊
老师,那注销的时候把人工劳务成本转营业外支出,二级科目写什么啊,金额比较大一下转入营业外支出报表也不好看吧,合理吗
没有评价的入口,肯定给老师你全……服务用心
老师,餐饮行业是收入隐瞒,所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入,注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊,什么底层逻辑
评价的五星没有亮出来,在哪里啊,我肯定给你全星
小规模纳税人收到个税手续费返还应该怎么记账呢
谢谢,非常感谢老师的热情帮助
老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完,注销的时候怎么办,如果注销的时候一下全部结转了,报表也不好看啊
企业捐款给慈善基金会的用作乡村道建设在汇算清缴要调增吗
债务免除是单方法律行为吗
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就是当年业务招待费可以抵扣的最高金额就是收入的千分之8.3、超过的部分就调增嘛
您好,是的,是这么理解的