您好,按开票来确认收入就可以了
老师您好,请问一下,酒店领导在餐厅点的咖啡、结账用的款待,这个怎么写分录啊?
甘老师下午好,请教您一下,酒店住宿李宾客账这个怎么记啊
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,挂应收在该团队名下的,但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用,相当于应收+现金一起总共入账了600元,后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人,账务应该如何处理?
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录?
汇算清缴弥补亏损怎么做
小规模如何计提增值税和附加税
餐卡里面有100块钱,销户了,把钱退给对方了,这个账怎么做
老师,您好!我们老板有一家小规模纳税人公司由于销售额快超季度 30 万了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值税和企业所得税,请问您这边有什么好的方案吗?谢谢您[爱心]
您好,小规模纳税人24年4季度错把政府补助收入做成了3个点的未开票收入去申报了,后在25年一季度做账时冲红了这笔凭证,那请问这笔金额是在24年汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表中去调整就行吗?
老师,筹建期业务招待费汇算填管理费用其他还是业务招待费?
各位老师大家好,如果开20万元的发票,需要有多少钱的成本呢,这个怎么算呢,请各位老师指点一下,谢谢
只要董孝彬老师回答,老师月底了,准备给老板讲讲报表的情况,领导说我要能说出来,哈哈,我今天就把您做好了翻出来看,老师这个办公费以及其他的费用都是按照我们账套里面结转损益的那个凭证统计的对吧
购置固定资产最后一年转让价格10,残值20,在计算变现抵税的时候为什么不是账面价值减去转让价格来算这个抵税,而是用残值价格和账面价值来作差计算
资产评估一般是多少钱?
我花积分找的老师,还是谁都可以接啊
不好意思,是我不小心点到了,你再发下找下他,行吗?