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老师,预交增值税我做的分录是应交税费预交增值税贷现金,月底了我怎么做增值税结转分录

2023-04-07 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 14:14

你好,这个其实不用结转,按现在的会计制度没有说要结转。

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快账用户9266 追问 2023-04-07 14:15

麻烦发下月末增值税如何结转的分录谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:16

你好,这个 月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税

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快账用户9266 追问 2023-04-07 14:17

老师摘要怎么写啊

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:18

结转本月预缴增值税。

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快账用户9266 追问 2023-04-07 14:19

这个预交增值税必须结转到未交增值税里面是吧,

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:20

你好是的。就是按上面说的这个结转。

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相关问题讨论
你好,这个其实不用结转,按现在的会计制度没有说要结转。
2023-04-07
您好 请问销项跟进项税额差额是多少
2021-06-30
 你好     意思你本月应交3400   你预缴了3800  你想用3800 来抵减 。 剩下的400 元 以后抵减 这个意思吗  
2021-01-15
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
你好,十月份交完增值税后的分录是 借:应交税费 -未交增值税 300 贷:银行存款 300
2020-10-28
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