那就只能做往来了
1月客户买的车30万,发票开给我们公司,抵扣进项税额。我们不用付款,我做分录: 借:固定资产26.55万 应交税费应交增值税进项税额3.45万 贷:其他应付款30万 3月,客户将车过户走,过到他自己名下。我公司这边该怎么做账?
老师好,请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万,发包方已经支付了500万,拖欠500万 借:银行存款500 应收账款500 贷:工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借:银行存款500 贷:应收账款500 借: 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时,其中的500万要做无票申报,那待转销项税额要在申报表中怎么体现
老师,我们公司两年前购买设备,300万,保证金30万,其中270万已经付款270万的发票也开过来了,剩余的30万确定不付款了,也不给开发票了,之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话,怎么处理?
老师,我们公司两年前购买设备,300万,保证金30万,其中270万已经付款270万的发票也开过来了,剩余的30万确定不付款了,也不给开发票了,之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话,怎么处理?
预付账款转入暂估固定资产是,2022年4月借固定资产16788990.83应交税费应交增值税待认证进项税额1511009.17贷预付账款10650000应付账款7650000,2022年9月收到一张发票1000万,没做任何处理,中间支付都是借应付账款贷银行存款,2023年收到第二张发票200万,支付100万,我不知道哪里做错了
公司月底都要注意一下销售额? 为什么注意销售额?关注销售额哪块?
老师,麻烦问一下,我们公司是刚成立,然后以老板个人名义贷了100万,用于公司经营,现在账上有钱了就直接还老板了30万,这个该怎么做呀?这样可以吗?我不太明白了
老师个人500元那个支出是哪个政策 谢谢
老师,我公司是刚成立的小规模纳税人 在哪里可以看增值税 附加税 是月度申报还是季度申报?
老师请问自然人电子税务局网页版还有这么多人需要填离职怎么弄?人员信息采集里面又没有他们
请问别人代缴车船税,报销没有300的没有附件怎么办
老师,物业警亭的交的网费开的个人抬头,能不能在公司报销?
老师 更换法人需要公示吗?
老师,我们做光伏的,厂家给我们发了光伏板,我们把这些光伏板一家一家的送过去,这产生的装卸费和运输费可以算做成本么,可以的话应该计入什么科目
股权转让时,自然人电子税务局 企业转让时净资产公允价值怎么填 转让时企业账面净资产怎么填
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啥意思?这30万就一直在这里挂着吗?
同学你好 对的 只能挂往来呀