你好,是需要做到不含税金额一致的意思?
与供应商签订了合同,约定开1%的普票,税率变化时不含税价格不变调整含税价格。对方给我们开了税局代开的发票,税率栏显示***,而且因政策税率变为3%,对方要求调整合同含税价格可以吗?
老师,签订合同时谈的税率是3%,3%税率下合同价税合计金额为5万元,现在对方要开1%的发票,我的收款金额要怎么调?调成多少
你好老师 我是小规模 合同签订的税率是3%开票时按照1%开了 价税合计10万 收到款项对方将2%的税点扣除了 所以比票面金额少了 我该怎么编分录
老师,我们和对方签订合同,合同是规定开专票的,但现在对方要开零税率的发票,我们合同金额就变化了,这样合同是不是要重新签订或者加补充协议。
老师好,我司刚签订的合同,合同款210万,合同签订后要先开具发票70万元给对方(发票金额642201.83元,税额57798.17元,总合同款的30%)请问我要如何做账务处理,是预收合同的30%合同款
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
按理来说应该是要做到这样子?
对方意思是给他们付:在3%税率下的不含税金额+1%税额,我没听懂
你好,是需要做到不含税金额一致,那应当调整为的金额=5万/1.03*1.01
所以1%这张票的计税合计就是你给我发的这个
你好,是的,的这样的