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老师,我们公司是高新技术企业,也是小型微利企业,今年在做所得税汇算清缴时,A107041表,高新企业优惠情况明细表自动带出来前两年度的数据。把当年的销售收入数据填到了无形资产摊销额一行。怎么回事?自己也改不了。请教老师

2023-04-06 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 20:07

你好,可以截图看下吗?

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快账用户9929 追问 2023-04-06 20:12

发截图了

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快账用户9929 追问 2023-04-06 20:14

我这不让发截图

我这不让发截图
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快账用户9929 追问 2023-04-06 20:15

无形资产摊销费用那个数据是当年的销售收入

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快账用户9929 追问 2023-04-06 20:20

老师在?在看吗

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快账用户9929 追问 2023-04-06 20:27

麻烦老师回答一下

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齐红老师 解答 2023-04-06 20:29

不好意思,稍等,我看下。

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齐红老师 解答 2023-04-06 20:31

你好,这个数字应该是系统带出来的,请查下上年度汇算清缴的申报表,看下是不是也是这个数据(如果还是这个数字的话,可能是上年填报错误要修改纳税申报表)。

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你好,可以截图看下吗?
2023-04-06
你好 ①小微企业所得税优惠,若执行小企业会计准则,不需转入营业外收入,直接接申报表应交金额计提所得税费用即可。 ②根据你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。问题是第二季7月申报选择了延缓缴纳;10月申报第三季时缴二三季度的所得税没有。如果都没缴,二三季度的税都含在21079.59里,你应冲回6月9月计提的所得税费用。
2021-06-29
同学你好,关于第一个问题,7780.79属于你上一年度多计提的所得税,不应该转入营业外收入,应计入以前年度损益调整转入利润分配—未分配利润科目。第二个问题你在今年1月份缴纳的所得税中包含了去年二、三季度的所得税
2021-06-29
第一个税率是5%的 年累计的利润总额-弥补亏损)*5%-之前季度预缴 这个是小型微利企业计算企业所得税的
2024-05-15
您好,没错的  就是上面您说的这样的
2024-05-15
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