如果您预交的税款多了,退回来税款是正确的,没有问题。
老师好,我想咨询一个问题, 上年度预交企业所得税,汇算清缴因为有以前年度亏损,预交的所得税返还给企业,企业如何做账?
老师,你好,上年的企业所得税有一个季度预缴税款几十元,到汇算清缴时又没有达到纳企业所得税的金额,现在税务局说要申请退这几十元的企业所得税,我要怎样申请退这企业所得税?
企业所得税季度不申报预缴,等年底汇算清缴时才报会有什么问题吗?
老师,你好,我申报年度企业所得税汇算清缴时预交企业所得税应退税,这样有问题吗?
老师好,小规模纳税人在上年申报预缴了企业所得税!在来企4月份汇算清缴时申报又是雪申报。请问在上年预交的企业所得税能|退回来吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗