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老师,我是河北的单位,现在税务局让补交2021-2022年度印花税,模板格式上面的购进金额加上销售金额乘以万分之三再减去已缴印花税,就是要补缴的印花税,这个购进金额是按账上的哪个数额填列呢

2023-04-06 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 09:49

你好,正规的操作方式呢就是200元材料或者您购进的库存商品的金额。

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快账用户4300 追问 2023-04-06 09:52

是商贸企业,这个库存商品金额按照认证的金额填,对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-06 09:52

你好,是的,可以按照这个金额。

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快账用户4300 追问 2023-04-06 09:55

可是为啥税局发给老板的金额跟我已经认证的金额对不上呢

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齐红老师 解答 2023-04-06 09:57

你好,这个老师不确定啊。要问一下税局,看他们的金额是包括了哪一些。实际上你按他们给的金额申报就好了,如果有给的话,自己也不用这么麻烦。

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快账用户4300 追问 2023-04-06 10:01

嗯嗯,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 10:02

你好,不用客气的了。

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你好,正规的操作方式呢就是200元材料或者您购进的库存商品的金额。
2023-04-06
你好,正常都是采购和销售分别按照3%来缴纳的。
2022-05-22
印花税可以不用计提,直接借利润分配,未分配利润贷银行存款。
2025-01-02
你好 ; 可以的; 印花税直接做; 借税金及附加-印花税 贷银行存款   
2022-07-19
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
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