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老师你好,请问23年1月开具免税发票,现在如何处理呢?麻烦老师看一下第12栏12400元金额,出纳开具发票是免税的,我现在如何申报增值税以及附加税呢?

老师你好,请问23年1月开具免税发票,现在如何处理呢?麻烦老师看一下第12栏12400元金额,出纳开具发票是免税的,我现在如何申报增值税以及附加税呢?
2023-04-05 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-05 11:30

这个就应该是免税的吗?开的是什么业务的。

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快账用户5873 追问 2023-04-05 11:37

这是汽车服务公司,应该没有免税项目,出纳开具错了,因为最新政策是23年1月9日才出了的,这个情况需要去大厅处理吗?

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齐红老师 解答 2023-04-05 11:51

那你应该去大厅申报,把这个金额换算成不含税的申报,12400除以1.01,这个填写到第一栏和第三栏 就按照百分之一来交税。

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这个就应该是免税的吗?开的是什么业务的。
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